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目标相关责任书2023鉴赏[收集3篇]

目标相关责任书2023鉴赏 『范文1』

  岗 位 目 标 责 任 书

  (审计部)

  一、基本信息:

  部门: 审计部 姓名: 出生年月: 年 月 日 职务: 部门经理 聘任期: 20__年1月1日 到 20__年12月31日

  二、审计部工作范围:

  内部审计通常分为经营审计、绩效审计、遵循性审计、质量审计、财务控制审计、财务报表审计等。内部审计工作范围的界定是十分广泛的,涉及集团公司经营管理的各个方面。凡涉及集团公司管理和绩效、效率、效果的单位和部门,都属于其工作范畴。具体有以下各方面:

  1. 对内部控制制度是否健全、有效,是否符合国家相关的法律、政策,是否与其它有关制度起到相互制约相互监督的作用进行审计。

  2. 对财务计划的编制和执行情况进行审计。

  3. 定期对所属公司的资产、负债、损益情况进行审计。

  4. 对涉税事项进行审计,保障集团公司健康发展。

  5. 对工程项目及其经济效益情况进行审计。

  6. 对项目(或公司)负责人进行经济责任审计、离任审计。

  7. 做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。

  8. 负责完成集团公司主管副总交办的其它工作任务。

  三、岗位职责、任务、流程及目标: 岗位职责:

  负责


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